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  • 阜阳市红十字会2016年部门决算及三公经费决算情况

         一、部门主要职能

      主要职责是:开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

      二、部门决算单位构成

      从决算单位构成看,阜阳市红十字会2016年度部门决算为本级决算,无下属机构。

      纳入阜阳市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位共0个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    阜阳市红十字会本级

    2

     三、阜阳市红十字会2016年度部门决算报表

     收入支出决算总表




    公开01表

    编制单位:

    阜阳市红十字会


    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    59.66

    一、一般公共服务支出


    二、上级补助收入


    二、外交支出


    三、事业收入


    三、国防支出


    四、经营收入


    四、公共安全支出


    五、附属单位上缴收入


    五、教育支出


    六、其他收入


    六、科学技术支出




    七、文化体育与传媒支出




    八、社会保障和就业支出

    51.92



    九、医疗卫生与计划生育支出

    1.85



    十、节能环保支出




    十一、城乡社区支出




    十二、农林水支出




    十三、交通运输支出




    十四、资源勘探信息等支出




    十五、商业服务业等支出




    十六、金融支出




    十七、援助其他地区支出




    十八、国土海洋气象等支出




    十九、住房保障支出

    3.41



    二十、粮油物资储备支出




    二十一、其他支出




    二十二、债务还本支出




    二十三、债务付息支出


    本年收入合计

    59.66

    本年支出合计

    57.18

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配






    总计

    59.68

    总计

    59.68






     

    收入决算表

    公开02表

    编制单位:阜阳市红十字会





    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    合计

    59.66

    59.66






    208

    社会保障和就业支出

    54.40

    54.40






    20803

    财政对社会保险基金的补助

    0.11

    0.11






    2080305

      财政对生育保险基金的补助

    0.11

    0.11






    20805

    行政事业单位离退休

    4.23

    4.23






    2080502

      事业单位离退休

    4.23

    4.23






    20816

    红十字事业

    50.06

    50.06






    2081601

      行政运行

    50.06

    50.06






    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1.85

    1.85






    21005

    医疗保障

    1.85

    1.85






    2100501

      行政单位医疗

    1.85

    1.85






    221

    住房保障支出

    3.41

    3.41






    22102

    住房改革支出

    3.41

    3.41






    2210201

      住房公积金

    3.41

    3.41






     

     

     

    支出决算表







    公开03表

    编制单位:

    阜阳市红十字会





    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    57.18

    57.18





    208

    社会保障和就业支出

    51.92

    51.92





    20803

    财政对社会保险基金的补助

    0.11

    0.11





    2080305

      财政对生育保险基金的补助

    0.11

    0.11





    20805

    行政事业单位离退休

    4.23

    4.23





    2080502

      事业单位离退休

    4.23

    4.23





    20816

    红十字事业

    47.58

    47.58





    2081601

      行政运行

    47.58

    47.58





    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1.85

    1.85





    21005

    医疗保障

    1.85

    1.85





    2100501

      行政单位医疗

    1.85

    1.85





    221

    住房保障支出

    3.41

    3.41





    22102

    住房改革支出

    3.41

    3.41





    2210201

      住房公积金

    3.41

    3.41





     

     

    财政拨款收入支出决算总表




    公开04表

    编制单位:

    阜阳市红十字会


    金额单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    59.66

    一、一般公共服务支出


    二、政府性基金预算财政拨款


    二、外交支出




    三、国防支出




    四、公共安全支出




    五、教育支出




    六、科学技术支出




    七、文化体育与传媒支出




    八、社会保障和就业支出

    51.92



    九、医疗卫生与计划生育支出

    1.85



    十、节能环保支出




    十一、城乡社区支出




    十二、农林水支出




    十三、交通运输支出




    十四、资源勘探信息等支出




    十五、商业服务业等支出




    十六、金融支出




    十七、援助其他地区支出




    十八、国土海洋气象等支出




    十九、住房保障支出

    3.41



    二十、粮油物资储备支出




    二十一、其他支出




    二十二、债务还本支出




    二十三、债务付息支出


    本年收入合计

    59.66

    本年支出合计

    57.18

    年初财政拨款结转和结余

    0.02

    年末财政拨款结转和结余

    2.51

    一般公共预算财政拨款

    0.02



    政府性基金预算财政拨款




    合计

    59.68

    合计

    59.68






     

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表















    公开05表


    编制单位:

    阜阳市红十字会








    金额单位:万元


    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余


    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余


    项目支出结转

    项目支出结余




    合计

    0.02

    0.02


    59.66

    59.66


    57.18

    57.18


    2.51

    2.51




    208

    社会保障和就业支出

    0.02

    0.02


    54.40

    54.40


    51.92

    51.92


    2.51

    2.51




    20803

    财政对社会保险基金的补助




    0.11

    0.11


    0.11

    0.11







    2080305

      财政对生育保险基金的补助




    0.11

    0.11


    0.11

    0.11







    20805

    行政事业单位离退休




    4.23

    4.23


    4.23

    4.23







    2080502

      事业单位离退休




    4.23

    4.23


    4.23

    4.23







    20816

    红十字事业

    0.02

    0.02


    50.06

    50.06


    47.58

    47.58


    2.51

    2.51




    2081601

      行政运行

    0.02

    0.02


    50.06

    50.06


    47.58

    47.58


    2.51

    2.51




    210

    医疗卫生与计划生育支出




    1.85

    1.85


    1.85

    1.85







    21005

    医疗保障




    1.85

    1.85


    1.85

    1.85







    2100501

      行政单位医疗




    1.85

    1.85


    1.85

    1.85







    221

    住房保障支出




    3.41

    3.41


    3.41

    3.41







    22102

    住房改革支出




    3.41

    3.41


    3.41

    3.41







    2210201

      住房公积金




    3.41

    3.41


    3.41

    3.41


























     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表








    财决公开06表


    部门:

    阜阳市红十字会






    金额单位:万元


    人员经费

    公用经费


    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额



    301

    工资福利支出

    24.21

    302

    商品和服务支出

    24.03

    310

    其他资本性支出



    30101

      基本工资

    11.48

    30201

    办公费

    6.58

    31001

      房屋建筑物购建



    30102

      津贴补贴

    8.42

    30202

    印刷费

    0.07

    31002

      办公设备购置



    30103

      奖金

    1.01

    30203

    咨询费


    31003

      专用设备购置



    30104

    其他社会保障缴费

    1.96

    30204

    手续费


    31005

      基础设施建设



    30106

      伙食补助费


    30205

    水费

    0.04

    31006

      大型修缮



    30107

      绩效工资


    30206

    电费


    31007

    信息网络及软件购置更新



    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费


    30207

    邮电费

    0.08

    31008

      物资储备



    30109

      职业年金缴费


    30208

    取暖费


    31009

      土地补偿



    30199

    其他工资福利支出

    1.34

    30209

    物业管理费


    31010

      安置补助



    303

    对个人和家庭的补助

    8.93

    30211

    差旅费

    2.88

    31011

      地上附着物和青苗补偿



    30301

      离休费


    30212

    因公出国(境)费用


    31012

      拆迁补偿



    30302

      退休费

    4.23

    30213

    维修(护)费

    4.94

    31013

      公务用车购置



    30303

      退职(役)费


    30214

    租赁费


    31019

      其他交通工具购置



    30304

      抚恤金


    30215

    会议费


    31020

      产权参股



    30305

      生活补助


    30216

    培训费


    31099

      其他资本性支出



    30306

      救济费


    30217

    公务接待费

    0.28

    304

    对企事业单位的补贴



    30307

      医疗费


    30218

    专用材料费

    2.51

    30401

      企业政策性补贴



    30308

      助学金


    30224

    被装购置费


    30402

      事业单位补贴



    30309

      奖励金


    30225

    专用燃料费


    30403

      财政贴息



    30310

      生产补贴


    30226

    劳务费

    0.60

    30499

    其他对企事业单位的补贴



    30311

      住房公积金

    3.41

    30227

    委托业务费


    307

    债务利息支出



    30312

      提租补贴


    30228

    工会经费

    0.18

    30701

      国内债务付息



    30313

      购房补贴


    30229

    福利费

    0.11

    30707

      国外债务付息



    30314

      采暖补贴


    30231

    公务用车运行维护费


    399

    其他支出



    30315

      物业服务补贴


    30239

    其他交通费用

    4.17

    39906

      赠与



    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    1.30

    30240

    税金及附加费用









    30299

    其他商品和服务支出

    1.60





    人员经费合计

    33.14

    公用经费合计

    24.03


















    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









    公开07表

    编制单位:

    阜阳市红十字会




    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出 

    项目支出

    合计























































    本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

       四、阜阳市红十字会2016年度部门决算说明

      (一)2016年度收入支出决算情况说明

      2016年度收入总计59.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计59.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加8.78万元,增长17%,主要原因:一是人员工资增加;二是项目经费增加。

      (二)2016年度收入决算情况说明

      本年收入合计59.66万元,其中:财政拨款收入59.66万元,占100%。

      (三)2016年度支出决算情况说明

      本年支出合计57.18万元,其中:基本支出44.18万元,占77%;项目支出13万元,占23%。

      (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

      2016年度财政拨款收入总计59.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计59.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加8.78万元,增长17%,主要原因:一是人员工资增加;二是项目经费增加。

      (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      1.财政拨款收入决算总体情况

      2016年度一般公共预算财政拨款收入59.66万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加8.76万元,增长17%。主要原因一是人员工资增加;二是项目经费增加。

      2.财政拨款支出决算总体情况

      2016年度财政拨款支出57.18万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加6.28万元,增长12%。主要原因一是人员工资增加;二是项目经费增加。

      3.财政拨款支出决算具体情况

      2016年度财政拨款支出年初预算为59.66万元,支出决算为57.18万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余用于两节慰问。其中基本支出42.18万元,占74%;项目支出15万元,占26%。具体情况如下:

      (1)“社会保障和就业”2016年度决算51.92万元,主要用于红十字事业运行。

      (2)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.85万元,比2015年增加0.35万元,增长23%,主要原因是人员工资增加。其中:“行政单位医疗”决算1.85万元,主要用于预算单位医疗保障方面的支出。

      (3)“住房保障支出”2016年度决算3.41万元,比2015年减少1.59万元,下降31.8%,主要原因是住房公积金政策调整。其中:“住房公积金”决算3.41万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

      (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年度财政拨款基本支出57.18万元,其中人员经费33.14万元,主要包括:基本工资11.48万元、津贴补贴8.42万元、奖金1.01万元、社会保障缴费1.96万元、其他工资福利支出1.34万元、退休费4.23万元、住房公积金3.41万元、其他对个人和家庭补助支出1.30万元;公用经费24.03万元,主要包括:办公费6.58万元、印刷费0.07万元、水费0.04万元、邮电费0.08万元、差旅费2.88万元、维修(护)费4.94万元、公务接待费0.28万元、专用材料费2.51万元、劳务费0.60万元、工会经费0.18万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.17万元、其他商品服务支出1.60万元。

      (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

      阜阳市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出。

      (八)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费。

      2016年度阜阳市阜阳市红十字会机关运行经费24.03万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

      2.政府采购情况。

      2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额0万元

      3.国有资产占有使用情况。

      截止到2016年12月31日,阜阳市红十字会无公务用车。
      4.预算绩效管理工作开展情况

      2016年,阜阳市红十字会按照指向明确、合理可行的原则,对四个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金15万元。全年共组织对四个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金15万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

      (九)名词解释

      1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

    阜阳市阜阳市红十字会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    单位:万元

    项    目

    预 算 数

    决 算 数

    合    计

     0.3

    0.28 

    因公出国(境)费



    公务接待费

     0.3

     0.28

    公务用车购置及运行费



    其中:公务用车运行维护费



    公务用车购置



      二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      阜阳市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.28万元,完成年初预算的94%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为0.28万元,完成年初预算的94%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比持平,2016年阜阳市阜阳市红十字会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕473号)等相关规定执行。

      (二)公务接待费支出0.28万元,与2015年度决算相比,增加0.06万元,增长27%。,增长的原因是工作增多接待增多。2016年阜阳市阜阳市红十字会国内公务接待共5批次,28人次。主要是用于上级单位来我会调研及会议招待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。

      (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少1.1万元,下降100%。,下降的原因是公车改革上交车辆。2016年没有安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。2016年,阜阳市红十字会财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      联系方式:阜阳市红十字会政务公开电子邮箱:1633281614@qq.com。